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靜寧縣扶貧開發辦公室2019年部門預算公開說明

索引號
6208268124/2019-0516160752
所屬主題
財政
發布機構
靜寧縣扶貧開發辦公室
發布日期
2019-05-16
文號
廢止日期

  一、部門職責

  扶貧開發辦公室是靜寧縣人民政府的職能部門。主要職責是:負責全縣扶貧開發工作,制定中長期扶貧發展規劃,負責扶貧項目的論證、審查、上報、銜接爭取工作,安排下達項目建設計劃并組織實施,對項目實施情況進行檢查、驗收。加強對扶貧資金和專項物資的監管,配合紀檢、審計等部門對扶貧資金使用情況進行監督檢查和審計。負責整村推進、片區開發、產業化扶貧發展規劃、勞動力轉移培訓、科技扶貧、科教宣傳、貧困人口統計監測、信息管理工作。負責社會幫扶工作。履行縣扶貧開發領導小組辦公室的職責。承辦縣委、縣政府和上級扶貧部門交辦的其他事項。承擔縣脫貧攻堅幫扶工作領導小組辦公室的日常事務。

  二、機構設置

  扶貧開發辦公室內設股室有綜合辦公室、統計項目股、幫扶工作辦公室、扶貧業務股。

  三、部門預算情況說明

  2019年扶貧開發辦公室預算收入180.43萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入180.43萬元。預算支出180.43萬元。

  (一)基本支出

  2019年部門預算基本支出80.43萬元,與201859萬元相比,增加21.43萬元,增長26.6%。主要原因是落實機關事業單位職工工資、退休養老金、離休費提標政策,調整與工資掛鉤的公用經費標準。

  (二)項目支出

  2019年部門預算項目支出100萬元,其中:一般公共預算財政撥款100萬元,包括行政事業性收入等其他收入安排的項目支出100萬元。較2018年增加100萬元,增長100%。主要增長原因是根據業務需要,新增扶貧擔保貸款貼息經費。

  (三)非稅收入

  2019年本部門非稅收入計劃征收0萬元。

  (四)政府支出功能分類指標

  1.一般公共服務支出80.43萬元,較2018年減少24.87萬元,減少30.9%。主要減少原因較少了退休人員工資、養老保險等支出;二是根據機構改革,新增在職人員經費。

  2.社會保障和就業支出0萬元。

  3.醫療保障支出0萬元。

  4.住房保障支出0萬元。

  四、部門一般性支出財政撥款情況

  1.因公出國(境)費用0萬元。

  2.公務接待費0萬元。

  3.公務用車購置費0萬元。

  4.公務用車運行維護費0萬元。

  5.培訓費0萬元。

  6.會議費0萬元。

  7.機關運行費12.5萬元,主要用于維持機關正常運行所產生的費用。較2018年增加10萬元,增長80%。主要原因是增加了脫貧攻堅工作經費。

  8.政府采購預算0萬元。

  五、政府性基金支出情況

  扶貧開發辦公室無政府性基金支出。

  六、名詞解釋

  財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。

  上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

  一般公共服務:指單位用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

  社會保障和就業:指單位用于離退休人員的經費。

  住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

  住房公積金:指按照國家統一規定,依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  三公經費:是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

  機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   

  附表:

  1.部門收支總體情況表

  2.部門收入總體情況表

  3.部門支出總體情況表

  4.財政撥款收支總體情況表

  5.財政撥款支出情況表

  6.一般公共預算支出情況表

  7.一般公共預算基本支出情況表

  8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

  9.一般公共預算機關運行經費情況表

  10.政府性基金預算支出情況表

    附件:2019年部門預算公開

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