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靜寧縣衛生和計劃生育局2017年部門決算公開說明

索引號
6208263234/2018-0919101936
所屬主題
衛生
發布機構
衛計局
發布日期
2018-09-19
文號
廢止日期

一、 部門職責

1.貫徹執行國家、省、市有關衛生和計劃生育、中醫藥工作的法律法規和方針政策,擬定衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃,提出相關政策建議。

2.負責制定全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。

3.負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。

4.負責組織擬定并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5.負責醫療衛生全行業管理。

6.負責醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施。

7.負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

8.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,制定我縣基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關部門組織實施。

9.貫徹落實國家生育政策,完善生育管理政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。

10.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。

11.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

12.組織擬定全縣衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。

13.指導全縣衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。

14.負責推進計劃生育優質服務工作。

15.負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,落實推進全縣人口基礎信息庫建設。

16.制定并組織實施全縣中醫藥及相關產業中長期發展規劃和技術標準,加強中醫藥行業監管。

17.負責患者權益維護,保障患者在就醫過程中的基本權益。

18.承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體制改革工作領導小組、縣地方病防治工作領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣統籌解決人口問題領導小組等議事協調機構的日常工作。

19.承辦縣委、縣政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

二、 機構設置

1.內設及歸口管理機構

根據上述職責,縣衛生和計劃生育局設8個內設機構,分別為辦公室、人事教育股、計劃財務股、醫政股(維權股)、公共衛生股、中醫藥管理股、計劃生育家庭發展股、計劃生育指導股。

2.參照公務員法管理的事業單位

衛計局下屬2個參照公務員法管理事業單位。包括靜寧縣愛國衛生運動委員會辦公室、靜寧縣衛生監督所。

3.其他事業單位

衛計局下屬8個非參照公務員法管理事業單位。公益一類6個,包括靜寧縣衛生應急辦公室、靜寧縣醫藥衛生體制改革辦公室、靜寧縣流動人口計劃生育工作站、靜寧縣衛生計生宣傳培訓中心、靜寧縣疾病預防控制中心、靜寧縣婦幼保健院;公益二類2個,包括靜寧縣人民醫院、靜寧縣中醫院。

三、決算說明

(一)收支決算總體情況

1.收入支出情況分析:

本年本單位總收入為885.02萬元,其中:財政撥款收入885.02萬元,占總收入的100%。總支出880.02萬元,其中:基本支出880.02萬元,占總支出的100%,(其中:工資福利支出230.42萬元,占基本支出的26%;商品和服務支出61.12萬元,占基本支出的7%;對個人和家庭補助支出588.47萬元,占基本支出的67%;其他資本性支出0萬元);項目支出0萬元,(其中:行政事業類項目支出0萬元,基本建設類項目支出0萬元。)

2.收入支出與以前年度對比分析:

本年總收入為885.02萬元,比上年同比減少1161.60萬元,減少56.76%,原因為項目資金減少;總支出為880.02萬元,比上年同比減少1313.66萬元,減少59.88%,原因為項目資金較少、公車改革,取消車輛運行和維護費、人員變動。

3.資產負債情況分析:

本單位資產總額 1160.58萬元,負債總額 61.57萬元,凈資產1099.01萬元,資產負債率5%。本年資產增加74.57萬元。

4.與財政部門的對賬情況:

本年度實際收到的一般預算財政撥款收入885.02萬元,與財政撥款核對相符。

(二)、“三公”經費支出情況

2017年“三公”經費支出合計0萬元,比2016年3萬元,減少3萬元。具體為:

1.因公出國(境)費用0萬元。本年度單位無出國(境)情況。

2.公務用車購置和運行費0萬元。公務用車保有量0輛。2017年無公務用車購置費,比2016年相比減少了5輛(其中1輛交公務用車服務平臺使用,2輛已由機關事務管理局拍買)。公務用車運行維護費0萬元。

3.公務接待費0萬元。主要用于按規定開支的種類公務接待支出。比2016年增加(減少)了0萬元,增(減)幅0%。接待0批次,0人次。

(三)、機關運行經費支出情況

本單位2017年度機關運行經費支出61.12萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2016年減少328.38萬元,增長降低84.27%。主要原因是:公車改革,取消車輛運行和維護費。

(四)政府采購支出說明

本單位2017年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(五)國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是機關運行中;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(六)2017年度預算績效情況說明

根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。其中,涉及項目0個,資金0萬元,占2017年度一般公共預算項目支出0%。

(七)政府性基金支出情況說明

我單位無政府性基金支出。

四、名詞解釋:

財政撥款收入:指縣級財政部門核撥給單位的財政預算資金。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購支出:是指各單位為滿足日常辦公需要,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的支出。

附件:靜寧縣衛生和計劃生育局2017年度部門決算公開附表

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