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2017年度城關社區衛生服務中心決算公開說明

索引號
6208263234/2018-0919101639
所屬主題
衛生
發布機構
衛計局
發布日期
2018-09-19
文號
廢止日期

一、部門職責

靜寧縣城關社區衛生服務中心(城關鎮衛生院)是在原城川鄉衛生院舊址的基礎上于2008年改擴建而成立的,2017年12月28日,靜寧縣城關鎮衛生院掛牌成立,是一所集醫療、預防、保健為一體的綜合性公立醫院。目前現有職工140人,在編人員62人,其中有專業技術人員58人,正高級1人,副高職稱14人、中級職稱22人。其他人員82人,中心占地面積2840平方米,房屋建筑面積3078平方米,擁有床位100張,現轄5個村衛生室和6個社區衛生服務站,服務人口45058人。

二、機構設置

(一)內設及歸口管理機構

社區衛生服務中心內設辦公室,財務室,內兒科,外婦科,門診,公衛科,針灸科,放射科,中醫科,口腔科,預防接種室,婦保室,兒保室,化驗室,手術室,心電B超室,收費室,中西藥房18個職能科室。

(二)直屬機構

社區衛生服務中心下屬6個社區衛生服務站,5個村衛生室。

(三)其他事業單位

無其他事業單位。

(四)派駐機構

北環路社區衛生服務站,東城區社區衛生服務站,人民巷社區衛生服務站,阿陽路社區衛生服務站,西城區社區衛生服務站,東峽社區衛生服務站6個機構。

三、決算說明

(一)收支決算總體情況

1.收入支出情況分析

本年本單位總收入為1690.4萬元,其中:財政撥款收入 973.31萬元,占總收入的57.58%,事業收入717.09萬元,事業收入占全年總收入42.42%。總支出1690.4萬元,其中:基本支出1461萬元,占總支出的86.43%,(其中:工資福利支出419.42萬元,占基本支出的28.69%,商品和服務支出229.4萬元,占基本支出的15.7%,對個人和家庭補助支出324.49萬元,其他資本性支出0萬元);基本公共衛生項目支出229.40萬元,其中:行政事業類項目支出229.4萬元,基本建設類項目支出0萬元。

2.收入支出與以前年度對比分析:

本年總收入為1690.4萬元,比上年同比增426.38萬元,增加33.73%,原因為經費的變動;總支出為1535.15萬元,比上年同比增271.12萬元,增加21.45%,原因為經費的變動。

3.資產負債情況分析

本單位資產總額 993.38萬元,負債總額241.08萬元,凈資產752.3萬元,資產負債率24.27%。本年資產增加166.26萬元。其主要原因是新增固定資產(主要是政府采購項目)。

4.與財政部門的對賬情況:

本年度實際收到的一般預算財政撥款收入973.31萬元,與財政撥款核對相符。

(二)、“三公”經費支出情況

我中心2017年無“三公”經費支出。

(三)、機關運行經費支出情況

本單位2017年度無機關運行經費支出。

(四)政府采購支出說明

單位2017年政府項目采購;惠普計算機5臺,費用合計21500元;發電機1臺,費用合計2600元;空調12套,費用合計50388元;洗衣機1臺,費用合計2299元;冷藏柜1個,費用合計4300元;空調5臺,費用合計33000元;戴爾臺式計算機5臺,費用合計21500元;京瓷打印機5臺,費用合計9280元;格力空調4臺,費用合計23999元;海爾洗衣機1臺,費用合計3299元;LED電視機1臺,費用合計5999元。

(五)國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,特種專業技術用車1輛,其他用車主要是救護車;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(六)2017年度預算績效情況說明

根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。我單位還要進一步合理確定預算中基本支出標準,科學核定醫療衛生支出預算,提高預算編制的準確性和科學性。進一步增強預算約束力。進一步規范專項資金的分配,嚴格執行專項資金年初分配預算,提高專項資金分配到位率。明確專項資金的使用范圍和條件,加強對專項資金使用情況的監督檢查,確保專款專用。

(七)政府性基金支出情況說明

我單位無政府性基金支出。

四、名詞解釋:

財政撥款收入:指縣級財政部門核撥給單位的財政預算資金。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購支出:是指各單位為滿足日常辦公需要,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的支出。

 附件:2017年度城關社區衛生服務中心決算公開附表

 

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